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审计机构出具“非标”意见!上市公司:不认可但尊重,续聘
2026-04-30 12:30:52
作者:昝秀丽
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问财摘要

1、福成股份发布董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明公告。福成股份聘请深圳市泓毅会计师事务所为公司2025年度报告审计机构,泓毅所对公司2025年度财务报表及内控报告进行了审计,并出具了无法表示意见的审计报告、否定的内部控制审计报告。 2、福成股份表示不认可泓毅所出具的相关报告,但已识别出上述缺陷,并将其包含在公司内部控制自我评价报告中。审计委员会认为泓毅所出具的无法表示意见的审计报告是基于内部控制的一般缺陷,未造成财务重大错报、重大资产及利润损失,亦无舞弊、监管处罚、重大信息披露违规等定性重大情形,因此不认可上述报告。 3、福成股份同意续聘泓毅所为公司2026年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示,实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。
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文章提及标的
福成股份--

福成股份(600965)4月30日发布董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明公告。

图片来源:公司公告

根据公告,福成股份(600965)1月聘请深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度报告审计机构。泓毅所对公司2025年度财务报表及内控报告进行了审计,并于2026年4月24日出具了无法表示意见的审计报告、否定的内部控制审计报告。

福成股份(600965)表示,公司董事会虽不认可泓毅所出具的相关报告,但依然会尊重会计师事务所的独立判断,并且十分重视相关事项对公司可能产生的影响,公司董事会已识别出上述缺陷,并将其包含在公司内部控制自我评价报告中。

泓毅所出具的非标准审计意见主要内容包括固定资产,收入、关联方及关联方交易,存货等。

审计委员会认为,泓毅所出具的无法表示意见的审计报告是基于内部控制的一般缺陷,未造成财务重大错报、重大资产及利润损失,亦无舞弊、监管处罚、重大信息披露违规等定性重大情形;量化事项仅个别金额超出利润总额单一阈值,均未触及公司资产、净资产、营业收入等核心重大阈值;泓毅所片面套用单一利润指标、未执行公司多维度综合判定规则,且违规以多项一般缺陷叠加推定重大缺陷,存在标准适用错误、论证逻辑失范、结论先行等问题,本次重大缺陷认定不能成立,对应的内部控制否定意见缺乏合法合规依据。并且,泓毅会计师事务所没有执行必要的替代程序。因此,审计委员会不认可上述报告。

福成股份(600965)于4月28日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案》,同意续聘泓毅所为公司2026年年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

图片来源:公司公告

2025年度泓毅会计师事务所的财务报表审计报酬为98万元,内部控制审计报酬为40万元。2026年度泓毅会计师事务所的审计费用将根据审计工作量和市场价格,届时由双方协商确定具体报酬。

值得注意的是,因泓毅所出具了无法表示意见的审计报告和否定意见的内控审计报告,触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(三)项和第9.8.1条第一款第(三)项的规定,公司股票被实施退市风险警示并叠加其他风险警示。公司股票4月30日停牌1天,5月6日起实施退市风险警示叠加其他风险警示,实施风险警示后公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为5%。

福成股份(600965)2026年一季度实现营业收入2.68亿元,同比增长1.29%;实现归母净利润2150.5万元,同比下降10.3%。2025年实现营业收入11.63亿元,同比增长13.8%;实现归母净利润5694.2万元,同比增长10.14%。

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