ST瀚川披露内控整改进展:截至5月末关联方资金占用余额已降至302万元中性

2026-06-30 21:48:53
分享
文章提及标的
ST瀚川--

6月30日,ST瀚川(688022)(688022)披露被实施其他风险警示后的整改工作进展。公司因2025年度内部控制被容诚会计师事务所出具否定意见的审计报告,触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定,股票自2026年5月6日起被实施其他风险警示。

此次内部控制被出具否定意见,主要涉及两方面问题:一是实际控制人蔡昌蔚存在非经营性占用公司资金的情形;二是公司前期会计差错未能及时发现并更正。

针对关联方非经营性资金占用问题,公司已向实际控制人蔡昌蔚发送限期清偿函。蔡昌蔚在2023年度、2024年度分别占用公司资金2998.80万元、992.53万元。截至2025年12月31日,尚有794.46万元未归还;截至2026年5月末,剩余未清偿金额已降至302.24万元。蔡昌蔚承诺将在2026年6月30日之前解决全部剩余占用资金。

在制度建设方面,公司已于2026年6月17日制定并发布《规范与关联方资金往来管理制度》及《控股股东和实际控制人行为规则》,两项制度尚需提交股东会审议。同时,公司成立由总经理及工程、研发、采购等部门负责人组成的采购决策委员会,重大采购项目的定点、定价及供应商准入须经委员会集体审议。

针对前期会计差错问题,公司已组建由财务总监负责的专项小组,全面梳理2022年至2024年度财务数据,逐项核实收入、存货及现金流量表等差错事项的影响金额,并交由会计师事务所审计。相关调整分录已通过审计委员会及董事会审议,并在2025年度财务报告中完成更正。公司同步开展了财务部门专项培训,强化对《企业会计准则》及科创板上市规则的理解与执行。

公司表示,后续将以此为戒,持续深化整改成果,进一步加强公司治理和信息披露质量,切实维护公司及全体股东的合法权益。

2026年一季度,公司实现营业总收入1.49亿元,同比下降21.97%;归母净利润亏损134.89万元,而上年同期为盈利1079.93万元,由盈转亏。

免责声明:风险提示:本文内容仅供参考,不代表同花顺观点。同花顺各类信息服务基于人工智能算法,如有出入请以证监会指定上市公司信息披露平台为准。如有投资者据此操作,风险自担,同花顺对此不承担任何责任。
homeBack返回首页
不良信息举报与个人信息保护咨询专线:10100571违法和不良信息涉企侵权举报涉算法推荐举报专区涉青少年不良信息举报专区

浙江同花顺互联信息技术有限公司版权所有

网站备案号:浙ICP备18032105号
证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
AIME