上证报中国证券网讯(记者何奎)9月21日晚间,陆控(HK6623)发布公告称,公司主动聘请独立内部监控顾问对集团内部监控政策及程序进行全面审查,范围涵盖公司层面、业务流程及管理流程。
针对审查中识别的24项内控优化空间,陆控(HK6623)管理层迅速响应,从制度修订、系统部署到流程规范进行了全面升级。例如,陆控(HK6623)修订了《关联交易管理办法》,明确了各部门职责并引入关联交易管理系统,加强了穿透式识别;出台了《融资管理办法》和《估值管理办法》,填补了制度空白;同时优化了账户销户、对外借款及并表管理等多项流程。
公告还显示,为全面提升合规与治理水平,陆控(HK6623)已整体优化调整董事会和管理层架构,并新增首席合规官岗位。在完善内部治理的同时,公司稳步推进各项复牌工作。董事会和管理层架构已整体优化调整,重组董事会,提升独立非执行董事席位,进一步加强合规文化建设。公司已委聘德勤管理咨询对内部监控进行审查,并全面采纳及落实了其提出的改进建议。
陆控(HK6623)表示,公司已持续积极采取必要措施履行经修订复牌指引载列的要求。虽然公司普通股将继续暂停买卖直至满足所有复牌指引,但公司核心业务稳健、财务状况透明、治理架构完善,正以透明、合规、负责任的态度,稳步推进复牌进程,致力于重塑市场信心,为股东和投资者创造长期价值。
业绩方面,2026中期公告显示,陆控(HK6623)上半年实现营收124.89亿,所赋能新增贷款总额呈现复苏趋势,其中消费金融贷款规模维持快速增长。截至2026年6月30日,该公司的消费金融贷款余额为654亿元,较2025年6月30日增加19.9%。此外,该公司消费金融新增贷款由2025年上半年的593亿元增加至2026年上半年的662亿元。
